
| << Назад | ![]() |
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2015 года № 154
О внесении изменений в постановление
№16 от 18.02.2015 года
«Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры»
Администрация Ивановского сельсовета Солнцевского района
Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3 Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Ивановского сельсовета
Солнцевского района Э.Г. Казаков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации
Ивановского сельсовета
Солнцевского района
Курской области
от 31 декабря 2015 г. №154
Изменения, которые вносятся в постановление
Администрации Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области от 18.02.2015 года №16 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Солнцевского района»
В плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области», утвержденным указанным постановлением:
раздел VI «Показатели нормативов для согласования «дорожной карты» изложить в следующей редакции:
|
«VI. Показатели нормативов для согласования «дорожной карты» |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
2012 г. факт |
2013 г. факт |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 г.- 2016 г. |
2014 г.- 2018 г. |
|
1 |
Норматив числа получателей услуг на 1 культ. работника (по среднесписочной численности работников)
|
х |
264 |
660 |
782 |
1033 |
1033 |
1033 |
х |
х |
|
2 |
Число получателей услуг, чел.
|
х |
2645 |
2640 |
2583 |
2583 |
2583 |
2583 |
х |
х |
|
3 |
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
|
х |
10 |
4 |
3,3 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
х |
х |
|
4 |
Численность населения Ивановского сельсовета Солнцевского района Курской области, чел.
|
х |
2645 |
2640 |
2583 |
2583 |
2583 |
2583 |
х |
х |
|
5 |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Солнцевского района Курской области и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы |
49,0 |
53,0 |
59,0 |
65,0 |
74,0 |
85,0 |
100,0 |
х |
х |
|
7 |
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % |
х |
56,1 |
64,9 |
66,7 |
66,7 |
100 |
100,0 |
х |
х |
|
8 |
по Курской области |
х |
60,2 |
64,9 |
66,7 |
66,7 |
100,0 |
100,0 |
х |
х |
|
9 |
Средняя заработная плата работников по Курской области, руб. |
х |
21 128 |
22902 |
23458 |
23458 |
29252 |
33 673 |
х |
х |
|
10 |
Темп роста к предыдущему году, %
|
х |
|
108 |
102 |
100 |
125 |
115 |
х |
х |
|
11 |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Солнцевского района, рублей |
х |
12027 |
14800 |
15646,49 |
15646,49 |
29252 |
33673 |
х |
х |
|
12 |
Темп роста к предыдущему году, % |
х |
|
123 |
106 |
100 |
187 |
112 |
х |
х |
|
13 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), % |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
|
14 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
х |
х |
|
15 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей |
1,5 |
1,9 |
0,9 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
х |
х |
|
16 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. |
х |
х |
0,4 |
-1 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
х |
х |
|
17 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта РФ включая дотацию из федерального бюджета млн. руб. |
х |
х |
0,4 |
-1 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
х |
х |
|
19 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |
х |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20 |
от реструктуризации сети, млн. рублей |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
21 |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
22 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
23 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
24 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
25 |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24) |
Х |
Х |
0,4 |
-1 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
0 |
0 |
|
26 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%) |
х |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
